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答疑老师:Annina老师
跟酒店收入直接相关的是成本 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李钢老师
你这属于商业折扣,按照9.45万价税分离后确认收入。按9.45万给对方开发票(如果需要的话) 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
小金额的直接这样记就可以 查看全部回复
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如果是不征税的,那就涉及调整,如果是征税收入不调整 查看全部回复
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可以调增 查看全部回复
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没有发票的,所得税汇算调增 查看全部回复
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答疑老师:归老师
为啥要调账? 查看全部回复
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答疑老师:小黑
没得,有纸质的就可以,但是数据一般有备份,电脑坏了就没得了…… 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
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不是 审计报告只是根据准则来做的 如果准则和税收有差异的需要调整的 查看全部回复
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电子税务局退税套餐模块申请 查看全部回复
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可以入账,但是没发票要调增,除个人每次500收据可以税前扣除 查看全部回复
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如果业务实际发生了,但是一直没有收到发票这么做是没问题的 查看全部回复
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你这是新增人员吗 查看全部回复
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发放借应付职工薪酬 dai银行存款 汇算不用调整 查看全部回复
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汇算清缴的时候填写到相应收入里面就行 查看全部回复
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记入办公费也没关系,等你抵扣增值税的时候,把这笔办公费冲销了计入到应交税费应交增值税(减免税款)就行 查看全部回复
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答疑老师:七七
第一个问题对,预收账款不算视同销售 查看全部回复
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填写在提供劳务收入那里 查看全部回复
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这个只是提示,还是可以申报的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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